2022审计公告5号

作者: 时间:2022-09-19 点击数:

根据《内部审计具体准则》第2201号—“内部控制审计”、《肇庆学院内部控 制审计办法(试行)》(肇学院〔2022〕67号)第四条、第五条有关规定以及学校年度审计工作计划安排,审计处与广东中职信会计师事务所联合成立审计组,于9月19日至12月31日对我校内部控制进行专项审计。

届时在审计期间,如有问题需要反映,可致电(函)至学校审计处。

特此公告。

联系人: 苏海蓉

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                                 肇庆学院审计处

                                 2022年9月19日

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