2021审计公告4号

作者: 时间:2021-09-26 点击数:

根据《广东省内部审计工作规定》(粤府令〔2019259号)第十九条(四)“对本单位及所属单位的固定资产投资项目和采购项目进行审计”,并结合审计处2021年内部审计工作安排,我处决定派出审计组,于202110月至12月,对学校2020年度的30万及以上货物、服务采购项目进行审计调查。

审计调查期间如有情况和意见建议需要反映,请与审计处联系。


联系人:曹铁军

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